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兵团党委老干部局2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

发布时间:2020年04月02日 信息来源:兵团党委老干部局 编辑:贾蕾
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根据《关于做好2020年兵团本级部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》有关规定,现将兵团党委老干部局2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

兵团党委老干部局是兵团党委组织部管理的职能部门,主要职责是:

1. 负责指导全兵团离退休干部政治建设、思想建设和组织建设,组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略和对兵团的定位要求,特别是围绕新疆社会稳定和长治久安总目标、履行兵团维稳戍边职责使命中发挥作用,为党和人民事业增添正能量。

2.组织开展兵团离退休干部工作调查研究,制定兵团离退休干部工作的具体意见和措施。

3. 负责全兵团离退休干部工作政策业务的指导和检查工作,并办理相关业务,督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

4. 负责推动全兵团离退休干部工作信息化、精准化、规范化建设;指导全兵团老干部工作部门自身建设。

5. 组织协调开展离退休干部各项活动;严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

6. 负责宣传党的离退休干部工作方针政策及兵团典型经验做法

7. 指导兵团机关各离退休干部群众团体的活动。

8. 完成兵团党委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

兵团党委老干部局局内设机构有:综合处(宣传教育信息处)、离退休干部处(党建工作处)

兵团党委老干部局局所属单位5个,包括

1. 行政单位1个,即兵团党委老干部局本级

2. 参照公务员管理的事业单位4个,即兵团第一干部休养所、兵团第二干部休养所、兵团第三干部休养所、兵团老干部活动中心。

3. 直属事业单位1个,其中全额(公益一类)事业单位1个,即兵团老干部疗养服务中心。

二、 部门预算安排的总体情况

(一)收入情况

2020年预算收入总额1693.31万元,其中:财政拨款收入1693.31万元。

(二)支出情况

2020年支出预算1693.31万元,包括:基本支出1201.92万元(其中:一般公共预算财政拨款人员经费924.93万元,日常公用经费277万元);项目支出466.39万元。

(三)比上年增减情况

2020年预算收支安排1693.31万元,较2019年预算增加111.68万元,其中:财政拨款基本支出减少60.71万元,主要为人员经费支出减少21.49万元;财政拨款项目支出增加172.39万元,主要为信息化平台运行维护和升级21.38万元;老干部活动中心南院活动楼维修改造工程设备80万元等项目支出。

三、 机关运行经费安排情况

2020年,我局机关运行经费共计安排61.49万元,主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我局一般公共预算财政拨款“三公”经费安排26.8万元,其中公务用车购置及运维费25.4万元(其中:公务用车运维费25.4万元);公务接待费1.4万元。较2019年减少15.6万元。主要是因压减公用经费要求减少公车运行费14.7万元,公务接待费0.9万元。

五、 政府采购预算情况

2020年,我局安排政府采购预算345.67万元。其中货物类93.88万元,工程类 84万元,服务类167.79万元。

六、 国有资产信息

兵团党委老干部局(含所属单位)2019年末固定资产金额为1300.57 万元。

七、 名词解释    

(一)一般公共预算拨款收入:指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括:财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(七)“三公”经费:纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费,是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:1-部门预算收支总表

      2-部门预算收入总表

      3-部门预算支出总表

      4-部门预算财政拨款收支总表

      5-一般公共预算财政拨款支出表

      6-一般公共预算财政拨款基本支出表

      7-部门预算财政拨款三公经费支出表

      8-部门政府采购预算方案汇总


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